Forord
Den 11. oktober 2007 vedtog Byrådet bud-gettet for 2008 til 2011.
Budgettet viser, at vi en vækstkommune med en sund økonomi, som oplever en me-get stærk udvikling på både bosætnings – og erhvervsfronten. Siden årsskiftet har vi fået ca. 400 flere indbyggere og en række virksomheder øger antallet af arbejdsplad-ser i kommunen. Det betyder, at vi fra 2007 til 2008 har indtægter for ca. 25 mio. kr. mere end en gennemsnitskommune. Vo-res gode udgangspunkt bliver også bekræf-tet i en bankanalyse, hvor vi ligger nr. to i en opgørelse af vækst og velstand i kom-munerne på Fyn, samt i Trekantsområdet.
I budgettet har vi udvidet serviceniveauet til skole-, ældre-, og handicapområdet – herunder:
- flere pladser til handicappede børn og voksne på institutioner og i andre tilbud
- en ekstraordinær udvidelse af æl-drebudgettet med mere end 5%
- flere timer i skolerne og lidt færre klasser fra indeværende skoleår
- flere vuggestuepladser
- flere elever på kommunens arbejds-pladser
- et bedre arbejdsmiljø gennem lø-bende opkvalificering af lederne
Vi har et anlægsbudget på 67,5 mio. kr. brutto på det skattefinansierede område. På anlægssiden kan bl.a. nævnes:
- 80,0 mio. kr. over de kommende fire år til renovering og udbygning af skolerne
- 16,5 mio. kr. til udbygning og reno-vering af Ejby Hallen
- 16,0 mio. kr. til nye rammer til brandvæsenet
- 5,6 mio. kr. til nye rammer til bør-nepasningsområdet
På det brugerfinansierede område og på jordforsyningsområdet investerer vi yderli-gere i kloakanlæggene for at begrænse de negative konsekvenser af de store regnskyl,etablerer ny genbrugsplads, samt køber, byggemodner og sælger jord. Vi har vi et anlægsbudget på 125,0 mio. kr. i 2008, når vi ligger alle områderne sammen.
Et fokuspunkt i budgetlægningen har også været at trimme, omlægge og effektivisere vores virksomhed. Bedre service for de samme penge er en god filosofi. Vi har bl.a. indarbejdet: En kortere sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet, omlægning af rengøring, udbud af vedligeholdelse af ga-delys, tættere planlægning på ældreområ-det, fælles ledelse på institutioner, omlæg-ning af misbrugsbehandlingen og rationali-seringer på vej- og parkområdet, og om-lægning af produktionsmetoden for mad til pensionister. Herved opnår vi budgetfor-bedringer på over 8 mio. kr. uden direkte konsekvenser for serviceniveauet.
Jeg håber budgetdokumentet giver dig gode og nyttige informationer om grundlaget for budgettet 2008 til 2011.
God læselyst!
Steen Dahlstrøm, Borgmester