Middelfart Kommune Logo

Forord

Borgmester Steen DahlstrømDen 11. oktober 2007 vedtog Byrådet bud-gettet for 2008 til 2011.

Budgettet viser, at vi en vækstkommune med en sund økonomi, som oplever en me-get stærk udvikling på både bosætnings – og erhvervsfronten. Siden årsskiftet har vi fået ca. 400 flere indbyggere og en række virksomheder øger antallet af arbejdsplad-ser i kommunen. Det betyder, at vi fra 2007 til 2008 har indtægter for ca. 25 mio. kr. mere end en gennemsnitskommune. Vo-res gode udgangspunkt bliver også bekræf-tet i en bankanalyse, hvor vi ligger nr. to i en opgørelse af vækst og velstand i kom-munerne på Fyn, samt i Trekantsområdet.

I budgettet har vi udvidet serviceniveauet til skole-, ældre-, og handicapområdet – herunder:

  • flere pladser til handicappede børn og voksne på institutioner og i andre tilbud 
  • en ekstraordinær udvidelse af æl-drebudgettet med mere end 5%
  • flere timer i skolerne og lidt færre klasser fra indeværende skoleår
  • flere vuggestuepladser
  • flere elever på kommunens arbejds-pladser
  • et bedre arbejdsmiljø gennem lø-bende opkvalificering af lederne

Vi har et anlægsbudget på 67,5 mio. kr. brutto på det skattefinansierede område. På anlægssiden kan bl.a. nævnes:

  • 80,0 mio. kr. over de kommende fire år til renovering og udbygning af skolerne
  • 16,5 mio. kr. til udbygning og reno-vering af Ejby Hallen
  • 16,0 mio. kr. til nye rammer til brandvæsenet
  • 5,6 mio. kr. til nye rammer til bør-nepasningsområdet

På det brugerfinansierede område og på jordforsyningsområdet investerer vi yderli-gere i kloakanlæggene for at begrænse de negative konsekvenser af de store regnskyl,etablerer ny genbrugsplads, samt køber, byggemodner og sælger jord. Vi har vi et anlægsbudget på 125,0 mio. kr. i 2008, når vi ligger alle områderne sammen.

Et fokuspunkt i budgetlægningen har også været at trimme, omlægge og effektivisere vores virksomhed. Bedre service for de samme penge er en god filosofi. Vi har bl.a. indarbejdet: En kortere sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet, omlægning af rengøring, udbud af vedligeholdelse af ga-delys, tættere planlægning på ældreområ-det, fælles ledelse på institutioner, omlæg-ning af misbrugsbehandlingen og rationali-seringer på vej- og parkområdet, og om-lægning af produktionsmetoden for mad til pensionister. Herved opnår vi budgetfor-bedringer på over 8 mio. kr. uden direkte konsekvenser for serviceniveauet.

Jeg håber budgetdokumentet giver dig gode og nyttige informationer om grundlaget for budgettet 2008 til 2011.

God læselyst!

Steen Dahlstrøm, Borgmester

Sidst opdateret af Peter Tvebro
20. november 2007